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增值税进项抵扣

2018-05-11 22:52:43
提出如下问题:
老师:

您好!

我司主要从事货物运输,4月份的收入,因未开发票没有确认收入申报缴纳增值税,5月份才按11%开票交税,此笔销项税额5月份申报时可以抵扣进项税吗?比如:我5月份11%的销项税额为10万,但是我有7万的进项税额可以抵扣。请问我是按3万交税还是按10万交税?会受到什么处罚?有没有相关的的文件?

谢谢老师!


尊敬的会员:
您提出的问题专家解答如下:


按3万交税,不会受到处罚。
专家补充回复

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